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2020年08月審計學真題

卷面總分:     試卷年份:2020年08月    是否有答案:   

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試題序號

下列關于鑒證業務的闡述,錯誤的是( )

  • A、財務報表審計是基于責任方認定的業務
  • B、財務報表審閱提供的是消極保證
  • C、內部控制審計屬于鑒證業務范疇
  • D、執行商定程序提供有限保證
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在風險評估中,需要了解的被審計單位環境的因素有()

  • A、行業狀況
  • B、被審計單位性質
  • C、控制活動
  • D、信息處理
  • E、不相容職務的分離

審計程序按照由大到小的排列,以下排序正確的是( )

  • A、進一步審計程序、實質性程序、檢查
  • B、進一步審計程序、觀察、控制測試
  • C、重新執行、控制測試、進- - 步審計程序
  • D、重新計算、進- - 步審計程序、實質性程序

下列關于審計證據的表述,正確的是( )

  • A、會計記錄中含有的信息本身足以提供充分的審計證據作為對財務報表發表審計意見的基礎
  • B、審計證據大多數是結論性的
  • C、一般而言,外部證據比內部證據可靠
  • D、審計的固有限制,完全可以充當審計人員滿足于審計證據證明力不足的理由

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